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2017内审师《内部审计》考前练习及答案

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2017 内审师《内部审计》考前练习及答案

1.经过首席审计官批准可以调用审计工作底稿的情况包括(ABCD ) A.外部审计师调用 B.法院执行公务时调用 C.税务审计 D.ZF 合 同检查

2. 审计报告可以包括的内容有(ABCDEFGHI)。

A.审计立项依据 B.背景介绍 C.审计目标 D.审计范围 E.内部审 计师的总体意见

F.审计结论 G.审计建议 H.行动计划 I.审计业务客户的意见 3. 下列属于信赖不足风险是(C)。

A.根据抽样结果对实际存在重大错误的账户余额得出不存在重大 错误的结论

B.根据抽样结果对实际不存在重大错误的账户余额得出存在重大 错误的结论

C.根据抽样结果对内控制度的信赖程度低于其实际应信赖的程度 D.根据抽样结果对内控制度的信赖程度高于其实际应信赖的程度 4.影响审计效率的抽样风险有(BD )

A.信赖过度风险 B.信赖不足风险 C.误受风险 D.误拒风险 5.影响审计效果(或结论)的抽样风险有(AC )

A.信赖过度风险 B.信赖不足风险 C.误受风险 D.误拒风险 6.属于符合性测试的抽样风险有(AB )。

A.信赖过度风险 B.信赖不足风险 C.误受风险 D.误拒风险 7.属于实质性测试的抽样风险有(CD )

A.信赖过度风险 B.信赖不足风险 C.误受风险 D.误拒风险 8.在下述什么情况下应该编制中期审计报告(ABCD)? A.审计时间需要延长 B.发现舞弊和重大违规

C.管理层迫切需要了解的特殊问题 D.审计范围发生变化 9.以下关于审计方案的陈述中正确的是(ABCD) A.工作方案必须在实施前得到批准 B.对方案的任何调整都必须及时报批

C.工作方案包括所应用的方法,比如利用技术的审计方法和抽样 技术

D.工作方案可以是口头批准 10.审计项目的来源有( ABCD )。

A.年度审计计划 B.董事会临时交办的事项 C.职能部门提请 D. 突发事件

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