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危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 版

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3.根据需要,可选用JHA法对查文件: 作业活动、SCL法对设备设施1.风险管理制度; (安全生产条件)进行危险、2.风险评价记录; 有害因素识别和风险评价;可3.选用的风险评价选用HAZOP法对危险性工艺方法。 进行危险、有害因素识别和风询问: 险评价;选用其他方法对相关有关人员对风险评方面进行危险、有害因素识别价方法的掌握和运和风险评价。 用情况。

4.企业应依据以下内容制定查文件: 风险评价准则: 风险管理制度、风1)有关安全生产法律、法险评价准则和相关规; 取值标准的内容。 2)设计规范、技术标准; 3)企业的安全管理标准、技术标准; 4)企业的安全生产方针和目标等。 评价准则应符合有关标准规范规定,应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。 1.未规定选用何种风险评价方法,扣2分; 2.有关人员不清楚或未掌握选定的风 险评价方法,1人次扣1分。 1.未根据实际制定风险评价准则,扣2分; 2.风险评价准则不符合标准规定,一项扣1分。 3.风险评价涉及 的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确一项扣2分。 3.2 10风分 险评价 1.企业风险评价应建立作业查文件: 未按规定活动清单和设备、设施清单;1.作业活动清单、的频次和根据规定的频次和时机,开展设备、设施清单; 时机开展危险、有害因素辨识、风险评2.风险评价记录; 风险评价,价;从影响人、财产和环境等3.风险评价报告。 扣10分(B三个方面的可能性和严重性现场检查:从业人级要素否进行评价。 员参与风险评价活决项)。 动的情况。 2.企业各级管理人员应参与查文件:1.各级机 风险评价工作,厂级评价组织构组织开展风险评应有企业负责人参加; 价的有关文件;2.车间级评价组织应有车间负风险分析记录、风责人参加;所有从业人员应参险评价报告;3.风与风险评价和风险控制。 险评价有关会议记录或纪要。 询问:有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。 3.3 151.企业应根据风险评价的结查文件: 未将重大风风分 果,建立重大风险清单;结合重大风险清单;风险降到可以险实际情况,确定优先顺序,制险控制措施;风险接受的程控定措施消减风险,将风险控制评价记录,风险评度,扣15制 在可以接受的程度;风险控制价报告。 分(B级否措施符合标准要求。 现场检查: 决项)。 重大风险控制措施现场落实情况。 1.未建立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合扣1分; 2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确,一项扣1分。 1.没有组织开展风险评价的文件,一项扣2分; 2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工 作,1人次扣1分。 1.未建立重大风险清单,扣1分; 2.风险控制措施缺乏针对性、可 操作性和可靠性,一项扣1分。 查文件: 1.风险管理培训教育计划; 2.风险管理培训教育记录。 询问:从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。 3.4 201.企业应对风险评价出的建查文件: 隐分 立隐患治理台账;对查出的每1.隐患治理制度; 患个隐患都下达隐患治理通知,2.隐患治理台账; 排明确责任人、治理时限;重大3.隐患治理记录; 查隐患项目做到整改措施、责4.重大隐患治理工与任、资金、时限和预案“五到作“五到位”落实治位”;所有隐患项目按期完成情况。 理 隐患治理。 2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,制定风险管理培训计划,并按计划开展宣传、培训。 1.没有风险管理培训教育计划,或培训教育记录缺少风险评价内容,一项扣2分; 2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施,1人次扣2分。 1.未建立隐患治理台账,扣5分; 2.未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣2分; 3.通知内容不符合要求一项扣1 分 4.重大隐患项目未做到“五到位”,一项扣1分; 5.隐患项目未按期治理一项扣5分。 2.对确定的重大隐患项目建查文件: 立档案,档案内容应包括: 重大隐患项目档(1)评价报告与技术结论;案。 (2)评审意见;(3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;(4)治理时间表和责任人;(5)竣工验收报告;(6)备案文件。 3.企业暂时无力解决的重大查文件: 事故隐患,除应书面向企业直1.重大事故隐患的接主管部门和当地政府、安全防范措施; 监管部门报告外要说明无力2.书面报告。 解决的原因和采取的防范措施,应采取有效防范措施。 1.未建立重大隐患项目档案,扣5分; 2.档案内容不 全,缺一项扣2分。 未书面向未采取有效防范主管部门措施,扣5分。 和当地政府、安全监 管部门报告扣20分(B级要素否决项)。

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