网上电子申报软件操作手册
第四部分 简明操作指南
4.1 软件初始化
软件初始化流程图
1、 系统登录:以超级用户身份登录,系统默认超级用户代码“001”,密码“123”。
2、 保证网络连通:在“参数设置—网络”窗口设置,确认更新服务器和申报服务器地址设置正确,保证通讯测试成功。详细操作参见“网络设置”。
3、 新增企业:在“企业管理”窗口添加企业信息,添加过程中输入“纳税人识别号”、“企业编码”,选择操作员完成注册。验证成功后系统自动更新企业基本信息。详细操作参见 “企业管理”。
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4.2日常业务操作
操作流程图
一、网上申报操作流程:
1、 系统登录:在网络连通的情况下,申报方式选择“网上申报”再以操作员身份登录。
2、 更新信息:系统登录成功后等待自动更新基本信息、核定信息、公告、反馈信息,更新成功后,系统有提示。
温馨提示:系统第一次下载核定信息成功后,再次登陆将只下载公告信息。
3、 发票信息采集:选择“文件”菜单下的“发票管理”功能,打开“发票管理”窗口。详细操作参见 “发票管理”。
1) 进项专用发票
网上认证企业
从网上认证软件中导出本期认证相符发票文件,在进项发票管理窗口中单击“导入进项发票”按钮,选择网上认证导出的认证相符文件,即可自动导入。
非网上认证企业
点击“增加”按钮,逐项输入发票信息即可。 【特别提示】
如果进项发票中有即征即退货物的发票,应在导入成功后,逐份选中该发票,单击左边栏中的“修改”按钮,在“即征即退”框前打勾之后按“确定”即可。
? 如果企业本期认证相符,但因按照税法规定不允许抵扣,而不申报抵扣的专用发票(包括购进固定资产;外贸企业购进供出口的货物;因退货将抵扣联退还销货方),应在导入成功后,逐份选中该发票,单击
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左边栏中的“修改”按钮,在“不允许抵扣”框前打勾之后按“确定”即可。
2) 销项专用发票
一机多票开票系统企业
在销项专用发票管理窗口点击 “导入销项发票”按钮,导入通过“网络报税企业版销项导入接口”提取出来的销项发票数据,单击“打开”按钮即可导入。 【特别提示】
如果销项发票中有属于即征即退货物的发票、免税货物的发票、应税劳务的发票,应在导入成功后,逐份选中该发票,单击左边栏中的“修改”按钮,相应的在“即征即退”、“是否免税”、“劳务发票”框前打勾之后按“确定”即可。
《网络报税版销项导入接口软件》及 《接口软件操作说明》可访问:http://www.82980755.com/Templates/down_soft.htm下载程序及了解详细操作。
3) 销项其他发票
除防伪税控开具的销项专用发票外,其他非专用发票:普通发票、未开具发票、或是有“纳税检查调整”销售额的,都选择发票管理窗口底部的“销项其它发票”进入录入。录入方法是点击“增加”按钮,然后分项目,分税率,录入汇总的份数、金额、税额,最后单击“确定”即可保存。
4) 四小票:运输发票、海关完税凭证、废旧物资开具发票、废旧物资抵扣发票可以在申报软件中直接单击“增加”按钮后录入。
【重要提示】
1) 发票录入完成后,必须单击工具栏中的“保存”按钮,保存录入的发票,然后才能关闭本窗口。
2) 要再次修改发票信息的,在打开发票管理窗口后,可以单击屏幕右边栏上方“查询”按钮查询出需要修改的发票。
3) 发票录入并保存后,《附列资料(表三)(表四)》均已自动生成。
4) 当月无销项亦无进项的企业,也必须进入“发票管理”窗口,点击“保存”按钮后,才能生成附列资料(表三)、(表四)。 4、 报表填写:单击工具栏中的“新建报表”按钮,在新建报表窗口中所列出的报表为本期应申报的报表。单击其中某张报表,然后单击“新建”打开报表填写窗口。详细操作参见 “报表管理”。
1) 报表填写顺序建议采用如下顺序:先填写附表一、二后填写主表,其他报表顺序可自由调整。
2) 系统根据发票信息自动计算出相关数据并自动计算至报表,如果有需要修改调整的可以直接在表中输入要调整的数据。
3) 报表中白色单元格为用户自行填写可修改的栏目,浅蓝色单元格为系统自动填写用户可修改的栏目,浅红色单元格为系统自动计算公式不允许修改的栏目。
5、 发送报表:报表都填写准确后,可以点击工具栏中的“报表浏览”按钮,查看相关报表并可打印。单击工具栏中的“发送报表”按钮,发送时,必须在“全部选择报表”前打勾后再发送。详细操作参
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见 “发送报表”。
1) 若系统弹出窗口提示有报表未保存,则表明你这几张报表还没保存过,不能进行申报,必须先逐一打开这几张报表保存一下(所有的报表都必须保存),才可以继续发送操作。
2) 如果所有报表填写完成,出现发送报表窗口,一般情况下,窗口内会显示一条信息(增值税纳税申报表主表及附表),如有海关完税凭证或运输发票,则会显示相应的明细表,然后直接单击“发送”按钮就可以报送报表。
3) 发送过程中系统显示发送进度条,自动进行报表的发送,发送数据过程中不要关闭进度提示。
4) 发送结束后,系统弹出提示窗口,显示本次申报的受理结果。
6、 反馈结果:单击工具栏中的“获取反馈”按钮可获取最新的申报、扣款结果。
7、 查看报表:单击工具栏中“报表浏览”按钮,打开“报表浏览”窗口。详细操作参见 “浏览报表”。
1) 在报表浏览窗口左边,选择当前企业的年份、月份。 2) 窗口右边上方显示填写的每张报表,包括报表名称、状态、创建时间等。
3) 查看报表状态,若为“申报处理成功”,则表明该报表已申报成功,若为“处理失败”,则表明报表申报失败,若为“报表尚未发送”则表明该报表还未发送。
4) 对处理失败的报表,用鼠标左键单击,就可以在弹出窗口中查看该报表详细的反馈信息。
5) 窗口右边下方显示扣款结果的信息。
二、介质申报流程:
1.系统登录:在网络连通的情况下,申报方式选择“介质申报”再以操作员身份登录。
2. 更新信息:参见“网上申报流程”的更新信息
3. 发票信息采集:参见“网上申报流程”的发票信息采集操作 4. 报表填写:参见“网上申报流程”的报表填写操作
5.导出申报文件:点击工具菜单栏的“导出申报文件”按钮,再选择申报数据保存
路径,单击“确定”按钮
6.报表申报:将导出的申报文件数据拷至软盘或U盘中,携带打印的报表至税局
大厅申报
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