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NC系统操作手册(采购管理)V

来源:用户分享 时间:2025/5/15 11:44:20 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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在采购发票维护的界面上,确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮,采购发票审批后采购发票生效。

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2.7、采购结算(系统自动结算)

采购发票审批后,系统自动结算,冲减暂估应付和暂估成本,形成正式的应付和成本。

2.8、采购付款单

采购付款时在系统中【付款单录入】节点,【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。

操作步骤:【财务会计】—【应付管理】—【付款单录入】—【新增】—【自制】或者【应付单】

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自制付款单,在付款单界面上维护付款的相关信息。点击【保存】【审批】按钮。 在付款单上面确认财务组织、供应商信息、付款金额。

参照应付单生成付款单,在应付单的查询界面确认相关信息点击确定。 在筛选界面上注意一下内容: 应付财务组织:选择实际应付组织。

单据日期:注意选择需要付款的应付单日期范围。

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在应付单生成付款单的转单界面上选择需要付款的应付单,点击确定后生成付款单。

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在付款单上,确认付款的金额。确认无误后点击【保存】、【审批】按钮。

2.9、采购暂估单,采购发票,付款单生成凭证

打开【单据生成】节点

点击【查询】,输入查询条件,点击【确定】

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