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NC系统操作手册(采购管理)V.

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取消采购发票,在【采购发票维护】节点,将相应的采购发票单据【取消审批】、【删除】操作

采购入库单取消签字,打开采购入库单,选择对应采购入库单据,点击【取消签字】按钮,【删除】按钮

到此,采购入库单,采购发票删除完成,凭证删除完成

2.11、预付款和应付款手工核销

打开【手工核销】节点

第 26 页

点击【查询】,输入查询条件

选择需要核销的预付款和预付款,注意借贷方金额必须一致,点击【核销】即可

第 27 页

取消核销:在【手工核销】节点,点击【核销查询】,输入条件,点击【确定】

勾选需要取消核销的记录,点击【取消核销】即可

第 28 页

第三章、 固定资产采购操作说明

3.1、固定资产采购业务流程图

3.2、采购订单

在【采购订单维护】节点,通过【新增】—【自制】按钮,生成采购订单。 操作步骤:【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

第 29 页

填写采购订单内容,确认无误点击【保存】

采购订单上面注意以下信息: 采购组织:发生采购业务的单位名称

订单类型:此次采购的业务类型,如工程物资采购,固定资产采购等 供应商:按实际选择采购供应商。 采购员:按实际维护采购员信息。

采购部门:选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量:根据实际情况维护物料的采购数量

原币含税单价:根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。

第 30 页

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