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财务工作流程图

来源:用户分享 时间:2025/5/30 14:14:25 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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财务工作总流程

一、出纳流程: 1、工资发放流程:

资金准备(出纳)

薪资报表接收

2、费用报销流程

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各项财务代扣的预处理

费用付款流程

经办人黏贴单证

部门负责人审核

出纳单据初审

稽核员单证审核

财务负责人签字 额度以外 额度以内 总经理签字 总监签批

费用付款流程 费用付款流程

财务汇总归类

总经理签批

.

3、付款流程:

1)材料物资付款流程——见结算流程 2)费用付款流程:

收到符合规定的单证

确定支付方式

现金支付 银行付款 银行承兑 收据或领款签章

4、收款流程 1)合同收款

2)其他收款

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网银流程 银行电汇 支票 开户行开具 二级市场购得 收据或领款签章 银行承兑办理流程

领款签章或收据 记账员催告业务部门回收货款 出纳接到业务部门收款指令 出纳与业务部门沟通并告知收款账户信息 出纳查收货款 超期未到 到款

登记相关账簿

财务负责人接收并审核收款内容

会计开具收款收据

出纳点收现金(收金融工具)

出纳签章将相关单据转交业务部门

. 登记相关账簿

5、网上银行工作流程 网银付款流程

出纳接收手续完备的付款指令

出纳选择合适的网银支付途径----本行优先

网银收款流程:

二、资金管理流程 资金筹集流程

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出纳网银操作

财务负责人复核、密钥授权

打印网银支付原始凭证

出纳员和审核人签字确认

出纳将付款信息通知业务部门

接到业务部门收款提示

登陆网银查询 到账 未到帐

打印收款凭据 转回业务部门催收

签字确认

通知业务部门收款情况

资金计划制定与论证

选择并接洽相关金融部门

准备信贷相关资质资料

协调担保单位

.

提交资料审核

贷出款项

进入收款流程

结算流程

先款后货:

使用部门拟计划单

精选word范本! 先货后款: 采购计划审核流程

办理打款【全款或定金】

供应执行

通知仓库登记备收货簿

仓库临期催收

质检流程

原材料、低值易耗品入库管理流程

转销账款或清付货款

生产(技术)部门提交使用计划单

仓库比对填开采购计划

供应审核无误

财务审核登记

不合 格退供应执行 货 不 到货质检合格 符, 配合入库流程 核 对 集中对账相符

. 按计划付款

钱货两清:

生产(技术)部门提交使用计划单

仓库比对填开采购计划

供应审核无误并执行 不合格退货 验收入库流程

三单合并

(报销单、计划单、入库单)

报销或补充备用金

临时加急采购:

采购执行

单证双签办理入库

按使用部门补计划单 (附加急原因说明)

三单合并

财务审核报销

三、物资管理流程: 1、存货管理流程:

1)采购计划生成与审核流程:

接到生产计划物料申请

检查是否为标准配置

是 否

调用标准配置物料清单 协同技术部完善新的配置物资清单

逐一比对库存

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