管理等方面支出,今年此项支出预算为925,011.00万元。
1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
教育类科目44,492.44 万元,占支出总预算的2.89%;社会保障和就业类科目18,094.30万元,占支出总预算的1.18%;医疗卫生科目7,119.02万元,占支出总预算的0.46%;交通运输科目1,458,493.36万元,占支出总预算的94.78%;住房保障支出科目10,619.60 万元,占支出总预算的0.69%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算。
基本支出预算合计148,586.09万元,占支出总预算27.62%,同比增加70,715.42万元,增长90.81%。增长的主要原因是:按照2018年部门预算编制要求,从2018年起行政类和公益一类事业单位绩效工资纳入基本支出预算编制,不再编列项目支出预算,此项增加基本支出约7亿元。其中:
工资福利支出预算122,356.70万元,占基本支出预算的82.35%,同比增加70,818.83万元,增长137.41%。
商品和服务支出预算19,603.06万元,占基本支出预算的13.19%,同比增加2,145万元,增长12.29%。
对个人和家庭补助预算6,626.33万元,占基本支出预算的4.46%,同比减少2,248.41万元,下降25.33%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算合计389,323.56万元,占支出总预算72.38%,同比减少520,039.28万元,同比下降57.19%。
二、一般公共预算拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算拨款支出537,909.65万元,其中:基本支出148,586.09万元,项目支出389,323.56万元。其中(按项级科目分):
高等教育974.76万元,占一般公共预算拨款支出预算0.18%;中专教育2,131.09万元,占一般公共预算拨款支出预算0.40%;技校教育5,968.29万元,占一般公共预算拨款支出预算1.11%;高等职业教育8,654.53万元,占一般公共预算拨款支出预算1.61%;归口管理的行政单位离退休69.34万元,占一般公共预算拨款支出预算0.01%;机关事业单位基本养老保险缴费支出17,549.27万元,占一般公共预算拨款支出预算3.26%;机关事业单位职业年金缴费支出59.54万元,占一般公共预算拨款支出预算0.01%;其他社会保障和就业支出23.26万元,占一般公共预算拨款支出预算不到0.01%;事业单位医疗6,521.30万元,占一般公共预算拨款支出预1.21%;公务员医疗补助559.10万元,占一般公共预算拨款支出预算0.10%;高等教育974.76万元,占一般公共预算拨款支出预算1.55%;行政运行(公路水路运输)1,207.56万元,占一般公共预算拨款支出预算0.22%;一般行政管理事务(公路水路运输)3,830.41万元,占一般公共预算拨款支出预算0.71%;机关服务(公路水路运输)598.07万元,占一般公共预算拨款支出预算0.11%;公路养护(公路水路运输)168,350.12万元,占一般公共预算拨款支出预算31.30%;公路还贷专项177,778.00万元,占一般公共预算拨款支出预算33.05%;公路运输管理30,967.95万元,占一般公共预算拨款支出预算5.76%;航道维护38,436.48万元,占一般公共预算拨款支出预算7.15%;船舶检验3,634.34万元,占一般公共预算拨款支出预算0.68%;水路
运输管理支出3,598.05万元,占一般公共预算拨款支出预算0.67%;其他公路水路运输支出30,434.30万元,占一般公共预算拨款支出预算5.66%;车辆购置税用于公路等基础设施建设支出25,950.00万元,占一般公共预算拨款支出预算4.82%;住房公积金10,613.89万元,占一般公共预算拨款支出预算1.97%。
三、政府性基金支出预算情况
2018年度政府性基金支出936,747.00万元,其中:基本支出441.48万元,项目支出936,305.52万元。其中(按项级科目分):
公路还贷(车辆通行费安排的支出)711,354.00万元,占政府性基金支出预算75.94%;政府还贷公路养护111,729.49万元,占政府性基金支出预算11.93%;政府还贷公路管理103,673.51万元,占政府性基金支出预算11.07%;航道建设和维护9,990.00万元,占政府性基金支出预算1.06%。
四、一般公共预算拨款“三公”经费预算
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算4,988.85万元,占一般公共预算拨款预算支出总额0.93%,同比减少321.51万元,同比下降6.05%。其中,因公出国(境)费187.00万元,与去年持平;公务接待费514.20万元,同比减少85.14万元,同比下降14.21%;公务用车运行费4,251.65万元,同比减少272.37万元,同比下降6.02%;公务用车购置费36万元,同比增加36万元。
五、政府采购预算
2018年政府采购预算136,136.79万元,同比增加59,153.71万元,增长76.84%。其中:政府集中采购预算7,721.79万元,占政府采购预算5.67%,同比增加870.87万元,增长12.71%;部门集
中采购预算125,123.78万元,占政府采购预算91.91%,同比增加70,228.92万元,增长127.93%;分散采购预算3,291.22万元,占政府采购预算2.42%,同比减少11,946.08万元,下降78.4%。
六、交通运输厅本级机关运行经费、预算绩效目标、政府采购预算及资产情况
(一)机关运行经费说明
2018年交通运输厅本级机关行政运行经费373.4万元,同比增加28.18万元,增长8.16%,全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算,主要用于交通运输厅本级机关为保证日常运转发生的基本支出。
(二)预算绩效目标情况
交通运输厅本级2018年年初部门预算对8个自治区本级项目和7个补助市县项目编制了绩效目标,其中:
1.自治区本级项目分别是公路项目设计文件委托咨询服务经费1,500.00万元、阳朔至鹿寨高速公路项目法律代理服务费220.00万元、广西交通运输标准化经费300.00万元、全区公路水路交通投资建设责任目标奖1,200.00万元、公路水路基础设施建设(成品油转移支付增量,企业)3,195.00万元、归还贷款本息支出(结余资金)500.99万元、归还贷款本息支出(撤站补助)177,778.00万元、公路水路基础设施建设(成品油转移支付,企业)12,954.77万元。
2. 补助市县项目分别是交通运输厅定点扶贫工作专项经费200.00万元、公路水路基础设施项目(车辆购置税) 228,700.00万元、内河船型标准化补贴1,000.00万元、公路水路基础设施建设(成品油转移支付增量)87,552.00万元、公路水路基础设施建设(撤站补
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