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企业财务人员岗位职责及内部控制

来源:用户分享 时间:2025/9/22 17:08:43 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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不办理报账手续。

严格按规定管理财务印章,妥善保管本基金五、印章管理工作。

会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印 章。

严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办资金管理工作。六、

严禁挪用公款和白条确保资金安全;理大额存款和购买国债等业务, 抵库。

,妥善保管严格执行《会计档案管理办法》七、帐簿保管工作。

银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料,并在工作调动、

岗位调整时按规定办理交接手续。

积极宣传、维护国家财经制度和纪律,预防八、会计监督工作。

违法违纪行为发生,拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。

企业内部会计控制制度

总则 第一章

加强内部会计监为促进本企业内部会计控制制度建设, 第一条

《内、督,保证企业资金财产的安全,根据《中华人民共和国会计法》

部会计控制规范》和《企业会计制度》等法律法规和规章,制定本制 度。

银行存本规范所称货币资金是指本企业所拥有的现金、 第二条

款和其他货币资金。

本企业负责人对本会内部会计控制制度的建立健全和 第三条

有效实施以及资金财产的安全完整负责。

岗位分工及授权批准 第二章

建立货币资金业务岗位责任制。设会计岗位和出纳岗 第四条

位,明确岗位的职责权限,做到会计、出纳相互分离、制约和监督。

不得由一人办理货币资金业务的全过程。

会计、出纳岗位,应当配备合格人员,并根据单位具体 第五条 情况进行岗位轮换。

办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德,忠于职守,

廉洁奉公,遵纪守法,客观公正,不断提高会计业务素质和职业道德 水平。

会计办理货币资金业务的职责权限是: 第六条

(一)遵守《会计法》等有关法律法规的规定,严格执行会计制 度和内控制度。

(二)做好会计核算和复核、稽核工作。

(三)负责收入、支出、费用、债权债务帐目的登记。

(四)负责发票(收据)的登记、领购、填制、保管、回收、缴 销。

定期存款凭据及会计档负责保管银行存款预留印鉴卡片,(五)

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