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SAP应付账款操作手册 - v1.0

来源:用户分享 时间:2025/5/20 13:46:41 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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应付账款操作手册

? 查看生成的会计凭证

以上介绍的是手工付款中的部分支付的支付方式,此支付方式的特点是原未清项不变,并产生一张新的支付金额的未清项。我们可以使用FBL1N查看供应商行项目,原凭证号5100000013仍然是未清项,新产生一笔凭证号为1500000007的未清项。

下面介绍剩余付款的方式,以供应商300290为例 ? 使用F-53,进入下列界面,输入红色标记信息

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应付账款操作手册

1 2 5 6 7 8 34 项次 1 2 3 4 5 6 7 8 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 公司代码 科目 金额 科目 科目类型 类型 必输 必输 必输 必输 必输 必输 必输 系统默认 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KZ,系统默认 输入公司代码,如CN52 输入要记账的银行会计科目 输入要付款的金额 输入要付款的供应商编码 K表示供应商的科目类型,也就是上面的科目处输入的必须是供应商编码,系统才认为是正确的。

? 点击

,进入下列界面

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应付账款操作手册

? 点击

,双击行项目,如图所示

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应付账款操作手册

? 在剩余行项目处输入应付款与已付款的差额=2005.1-1500=505.1,或者直接双击剩余

行项目处,让系统自动计算。点击保存

按钮,系统提示下列信息

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