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SAP应付账款操作手册_v1.0

来源:用户分享 时间:2025/5/20 21:55:46 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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应付账款操作手册

? 回车,或者点击

,进入下列界面,可以看到具体的发票信息

? 点击

,可以看到财务会计凭证

? 双击红色标记部分,查看凭证信息

Page 9

应付账款操作手册

1.3. 冲销发票校验

SAP菜单 事务代码 功能说明 ? 在事务代码框输入事务代码MR8M,回车,进入下列界面。

后勤?物料管理?后勤发票校验?进一步处理?取消发票凭证 MR8M 直接增加资产的原值,不调整以前的折旧.

? 点击,系统提示下列信息

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应付账款操作手册

表示发票已经被冲销。

1.4. 供应商冻结发票下达

如果供应商开来的发票与采购订单和入库单不匹配,并且差额太大的话,系统会自动冻结

发票付款,当相应批准人审批通过后,需要对冻结付款的发票解除冻结,则使用此功能进行操作。

使用MIR4查看一张冻结的发票,以发票5105600562为例

? 如上图所示,红色标记部分表明此发票已经冻结支付。下面我们来使用MRBR对冻结

的发票解除冻结

SAP菜单 事务代码 功能说明 后勤?物料管理?后勤发票校验?进一步处理?下达冻结发票 MRBR 对冻结付款的供应商发票解除冻结 Page 11

应付账款操作手册

1 2 3 4 5 6

输入字段名称 公司代码 发票凭证号 供应商 过账日期 处理 冻结过程 类型 可选 可选 可选 可选 必输 必输 输入内容 公司代码 输入要下达的冻结发票凭证号,不输则会过滤出所有冻结的发票 供应商编码 过账日期 勾选“手动付款” 勾选“由于变化而冻结” 项次 1 2 3 4 5 6 ? 点击按钮,进入下列界面

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