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审计业务银行询证函(通用格式)

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13. 本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品 产品名称 产品类型 认购金额 购买日 到期日 币种 除上述列示的银行理财产品外,本公司并无购买其他由贵行发行的理财产品。 14.其他 注:此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项,如欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。

(预留印鉴)

年 月 日

经办人: 职 务: 电 话:

以下由被询证银行填列 结论:

经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。 年 月 日 经办人: 职务: 电话: 复核人: 职务: 电话: (银行盖章) 经本行核对,存在以下不符之处。 年 月 日 经办人: 职务: 电话: 复核人: 职务: 电话: (银行盖章) 说明:

1.本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密,仅用于注册会计师审计目的。

2.注册会计师可根据审计的需要,从本函所列第1-14项中选择所需询证的项目,对于不适用的项目,应当将该项目中的表格用斜线划掉。 3.本函应由被审计单位加盖骑缝章。

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