3.1.5. 冲销
凭证冲销节点提供对已记账凭证进行冲销,自动生成冲销凭证的功能。按“财务会计-总账-凭证管理-冲销”路径进入。
注意:只有已记账凭证方可进行冲销业务操作。
3.1.6. 凭证整理
当用户对凭证手工编制凭证号、或经常进行修改、删除操作时,容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象,这时,您可以通过\凭证整理\功能对凭证进行整理。本功能可以帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。
点击进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖凭证管理〗-〖凭证整理〗节点。
单击〖查询〗按钮,系统显示查询条件窗,选择要整理的年度、期间、凭证类别,单击〖确定〗,系统显示出符合条件的凭证列表。
查询出要整理的凭证列表后,单击〖整理〗,选择凭证号生成的规则,单击〖整理〗 ,系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号,在凭证列表中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果。
注意
由于在使用本功能后,必然会导致凭证号的变化,因此,当您的凭证已经打印存档后或您仍采用手工凭证时,请慎重使用本功能,否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。
3.1.7. 协同业务处理
1、登录集团对公有协同进行设置,注意科目关系设置及启用时间。
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系统单位的设置
1、 集团下级虚拟公司参数设置
2、 登录具体公司需要注意点:集团内部客商,客商基本档案业务信息中客商属性应为客商,
是否收付系统要进行选择。
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3、 协同业务的处理,登录公司填制关于内部往来的凭证时系统会即时协同,将协同凭证协
同给对方:
本方做完凭证后,对方单位登录公司后会在消息中心看到协同消息;
双击消息点击查询按钮:
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查询出未确认的凭证,选中后点击本方修改按钮,对凭证进行分录的完善如图:
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