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一般纳税人报税流程

来源:用户分享 时间:2025/6/14 12:15:34 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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1.每月1-26日开发票,月底根据销项金额认证进项。(电子申报系统-进项发票管理-防伪税控-新增(录入紫色边框内容)-保存、审核-待论证导出-选择录入日期-写网上认证文件-进国税网-拷贝国税网通过的文件-电子申报系统-专用进项发票读入-电子数据结果读入-读入rz00101-保存、审核。 运费发票直接拿到国税认证,在电子申报系统运输费用结算单据中录入。)

2.月初1号进开票系统里面打月度统计表、抄税,进入网上抄税系统把税抄到网上。

3.把销项数据读入电子申报系统。(同时打开开票系统与电子申报系统,把开票系统停在明细查询的画面,进电子申报系统-从界面读开票资料-保存、审核。 在电子申报系统中手工录入销项发票,销项发票管理-防伪税控发票管理-补录正常票-录入紫色框内容-保存、审核)

4.在电子申报系统中生成申报表(纳税申报-申报主界面-生成增值税主表及附表,先生成附表再主表,附表一与销项月度统计表核对,附表二与进项结果通知书核对,若有运费发票,须加上运费发票) 5.把电子申报系统中生成的申报盘拿到国税网上进行报税,报完税后扣税。

6.进入抄税系统,进入清卡操作。

7.打印一张增值税主申报表(国税网打印),带上进项结果通知书(后附进项抵扣联,按时间先后顺序放好)、销项月度统计表、税卡,到国税网进入签收。

8.季度交财务报表(从电子申报系统拷贝文件,用U盘交到国税) 9.半年度交增值税申报表、所得税申报表(用文件袋装好,贴上封面) 10.买发票时,打印出15本发票的明细表,把作废的发票订在后面,填写汇总表(国税拿),盖上发票专用章。

11.国税须交:增值税、教育费附加、企业所得税、买发票的工本费。 12.企业所得税一个季度交一次,进入国税网-企业所得税季度申报 –填写申报表-申报、扣税-打印出所得税申报表-交到国税局签收

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