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? 期末结账
凭证在每月最后一天记账结束后,点击“账务处理”--“期末处理”--“期末处理向导”,按照提示逐步进行
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? 反结账
描述:对已结过账的凭证想修改,必须反结账--反记账--销审(反记账上述有) 点击“账务处理”——“期末处理”——“反结账”
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年底结转期间收支如下图:
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2.4.5 凭证打印
? 打开一张凭证,将“文件”—“其他打印选项”—“打印辅助核算项”下的“代码”和“名称”都勾选,打印的时候即可打印出辅助核算项的代码和名称了。
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