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公司采购流程管理制度

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附表五

材料(设备)询价表

日期:年 月 日 需求单位: 序号 1 材料名称 规格型号 单 位 数量 单价 小 计 备 注 2 3 4 5 6 7 合计: 供方 信息 报价单位(盖章): 供货 周期 联系人 电话 付款方式 传真 邮箱 办公地址: 公司名称: 需方 信息 联系人 商务: 技术: 邮 箱 电话 公司网址 传真 公司网址 办公地址: 邮 编: 备注:1.本报价含17%的增值税,含运费; 2.本单只做询价用,非正式订单。 附表六

物料 名称 单包装 位 标准 比价/招标汇总表

一次报价 二次报价 工期 付款 方式 联系人 选定 厂家 企业名称: 制表时间: 年 月 日 规 格 公司名称 采购部意见: 经办人: 采购部: 技术副总: 分管副总: 财务副总: 总经理: 备注:

附表七

合同审查批准单

合同编号:

合同名称: 合同标的物: 产品(承揽)单价/合同总额: ¥: 元(人民币: 元整)。 招(评)标情况: 详见报价及合同。 合同洽谈人: 公司律师意见: 技术副总意见: 分管副总意见: 分管财务副总意见: 公司总经理意见: 附表八 资金支出审批单 部门名称 年 月 日序号 项目名称 支付依据 合同金额 已付金额 申请金额 审批 备注 ¥: 总经理: 财务副总 分管副总: 财务审核: 合计金额大写: 经办人: 部门负责人: 复核人:

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