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增值税申报表填写问题汇总

来源:用户分享 时间:2025/6/7 8:38:28 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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增值税申报表填写问题汇总

增值税申报表主表填写问题汇总

问题一:主表的部份栏次为什么未自动生成了?是否需要填写?

答:营改增后,附表一和附表二的内容进行了调整,特别是附表一,调整较大。调整影响到了主表的取数,主要表现在主表第2、3、5、6、9、10栏不能自动生成。

以上栏次,如涉及到有数据,需手动填写。

问题二:根据政策要求,非挂账企业13、18、20栏次“本年累计数”应强制填0,但是系统里不能填写怎么处理?

答:为确保报表填写的准确性,升级后系统13、18、20栏本年累计数设置成了不可填写栏,默认为0,不需要做填写。

问题三:主表中的累计数进去时就有了,取自于哪里? 答:主表累计数是打开申报表时,从税局后台自动取数的。 问题四:主表13栏“本月数”、“本年累计”数据显示异常。

解决方案:营改增后,主表13栏进行了重新定义,“本年累计”显示营改增前留抵的数据(7月),“本月数”显示营改增后月份留抵的数据。详细情况可下载《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)及其附列资料》进行了解。 增值税申报表附表二填写问题汇总 问题一:运输发票应该如何填写。

答:营改增后,常见的运输发票及填写如下:

1、公路内河货物运输业统一发票(含代开):填写附表二第8栏“运输费用结算单据”,是否需要同时录入附表五,以税局要求为准。

2、货物运输业增值税专用发票(含代开):只需填写附表二第35栏。 问题二:营改增后,辅导期客户附表二应该如何填写?

答:营改增后,附表二的栏次进行了调整,根据辅导期“当月认证次月抵扣”的原则,辅导期客户填写报表按以下方式: 1、当月认证下月抵扣:填写26、27、35栏。 2、上月认证本月抵扣:填写25栏。

问题三:根据税务总局及省局的规定,全额抵减的增值税专用发票(如购买增

值税防伪税控专用设备取得的增值税专用发票),认证后,是否需要填写到附表二“本期认证相符的税控增值税专用发票”栏?没有填写是否会影响到申报时认证数据的准确性? 答:不需要填写。

系统在比对申报表中附表二的认证通过的数据时,允许小于或等于实际认证数,不影响申报及数据的准确性。 增值税申报表附表一填写问题汇总

问题一: 开具增值税普通发票填写到哪一栏?

答:开具增值税普通发票需填写到附表一“开具其它发票”对应税率栏。 问题二:填写了金额以后,系统会自动生成税额,但生成的税额和实际发生的税额不符(如与增值税防伪开票系统里的税额不符),应该以哪个为准?税额栏不能修改如何处理?

答:因申报系统是将金额汇总后计算税额,实际发生的税额由每张发票逐张加总后计算,存在误差。

填写时应以实际发生的税额为准(如以增值税防伪开票系统里的税额为准)。 系统自动生成的数据不正确时,需要鼠标单击税额栏,直接输入正确税额即可(注:不能点击修改,只需直接输入)。 增值税申报表其他填写问题汇总

问题一:我公司是老的一般纳税人,这次是否需要升级使用营改增版本的申报系统?不升级是否可以申报成功?

答:不论是老用户还是新增营改增新户,均需升级使用营改增版本的申报系统。未升级无法进行本月增值税的申报。 问题二:如何确认申报缴款金额?

答:报表填写完成后,点击主表上方的“网上申报”或“手工申报”按钮,系统将弹出缴款通知书。请核对金额无误后继续申报工作。 问题三:全额抵减应填写哪些地方? 答:1、主表第23栏。 2、附表四。

3、应纳税额抵减清单。

问题四:如何决断我公司是否为挂账企业? 答:挂账企业需满足以下三个前提: 1、营改增前开具增值税专用发票。

2、营改增后同时开具了增值税专用发票和营改增增加税种发票。 3、7月有留抵数到8月(主表13栏本年累计数)。 问题五:挂账企业应怎么计算当期应纳税额和留抵数?

答:申报系统自动设置了计算公式,正确填写附表一后,系统将自动计算当期应纳税额和留抵数。

问题六:应税服务扣减项目包括哪些? 答:依据:财税2013 37号文件

经中国人民银行、商务部、银监会批准从事融资租赁业务的试点纳税人提供有形动产融资租赁服务,以取得的全部价款和价外费用(包括残值)扣除由出租方承担的有形动产的贷款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、关税、进口环节消费税、安装费、保险费的余额为销售额。

试点纳税人从全部价款和价外费用中扣除价款,应当取得符合法律、行政法规和国家税务总局有关规定的有效凭证。否则,不得扣除。

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