④“运输发票”、“海关完税”数据的导入:目前,运输发票中的公路运输发票已经进行认证,故可以通过税务认证系统自动导入(如:增值税专用发票);其他发票如:铁路、海洋等运输发票及海关完税凭证等,还需要手工导入。(操作方法:在《通用税务数据采集软件》中录入数据,生成数据文件,再通过本系统的导入功能进行数据导入)。
您已完成下列操作吗? □已经登陆 创建或修改普通发票销售明细表 □已经进行初始化操作 点击“普通发票销售明细表(013)”栏的“创建”或者“修改”进入,如下图, 关键字:普通发票销售明细表,修改发票,代开发票,废旧物资 常见问题: 1、不开发票计税销售的发票种
的“本表为空” ①创建空表:如果当月无普通发票数据,则点击类,发票号码输什么?页面左面菜单栏中,
2、没有任何进项或销项,如何处理? 然后再点击“返回”即可。
②新建发票:如果还有普通发票或无发票视同销售的,则点击页面左面菜单栏中的“新建发票”,这时出现一个发票录入界面,然后把发票内容逐项录入:
A、“发票说明”中可点击“小三角”出现下拉菜单后选择相应的类别。
B、“发票字轨号”在录入普通发票销售明细表(编码为013)时,需要录入发票字轨号而不是发票类别,发票字轨号为发票左(右)上角或右上角的12(或10)位数字(若是其他发票或未开票销售以及视同销售,仍然输入9999)。
C、“发票号码”中一定要录入十位数,其构成是发票票面中的年份数的后两位(如“02”、“03”)加上发票号码,如果位数不足十位则中间加“0”凑足(可参考“普通发票领购卡”)。
D、“截止号码”系统自动显示。
E、“开票日期”可点击右面“小三角”后选择,也可直接输入,格式为“xxxx—xx—xx”。 F、“购货方税号”可不录。
G、“购货方单位名称”录入购货方名称。 H、“购进货物名称”中录入所购货物名称。 I、“销售额”中一定要录入不含税销售额。
J、“税率”栏中如果系统自动显示的税率与你所适用的税率不符,可修改。注意如果你开具的普通发票是免税的,则在第一栏“发票说明”中选择“免税销售额(普通发票)”,其它项不变,即“销售额”中也要录入不含税销售额,“税率”栏中是你的适用税率。
K、“税额”栏是系统自动计算的,如果尾差在1—2分之内可修改。L最后点击“保存发票”,录第二张。
M、如果是作废发票,则“发票说明”中录入“33”,然后录入“发票名称”、“发票号码”及“开票日期”,其它项可不录。
注意:对于防伪税控系统中开具的增值税普通发票,也应该在013报表中录入,但可以通过连号形式录入,若是有分段号码,请分段录入,通过自动生成,此数据会自动进入增值税一般纳税人申报表。如下图:
销项发票全部录入后(即最后一张普通发票录完点击“保存发票”后),或者销项发票导入后,点击页面左面菜单栏中的“返回”,然后再次核对页面表格底部的发票张数、金额、税额及废票张数等,确认无误后,再点击菜单栏中的“返回”,回到申报的主页面。
特别注意:手工录入销项发票必须一张一张录入,如果是四幅(就是一个发票号码有四张发票)的,则把这个号码的四张发票合计录入。另外,发票起始号码与截止号码之间不能相差超过3万,一旦超过,可以分成多条记录分别录入。
③修改发票:修改已经录入的发票,或者删除已经录入的普通发票。如果是导入的普通发票,用户不能修改,也不能删除,但如果导入发票的发票说明有误,用户应该在修改列表中修改其发票说明,一
般导入后,增值税发票的发票说明是“01应税货物销售(增值税专用发票)”,可以修改成其他的,比如“11应税劳务销售(增值税专用发票)”。普通发票导入后的发票说明是“02应税货物销售额(普通发票)”,用户也可以修改成其他的,修改后,按确认保存,如果用户数据很多,并且是分面显示的,可以选择“不分页”。
由此可以一次改完,一次保存,也可以在一页上修改后,按确定保存后,按下一页继续修改保存。若是自动导入的普通发票,则可以对“发票说明”和“税率”两个数据项进行修改。如下图:界面各部分说明如下:
A、录入(导入)的发票明细列表,系统会自动根据发票明细的多少决定是否分页显示(小于系统预设定的某个值(例如50),将不会分页显示),上图为分页显示的状态,显示出来的只是某页的数据;
B、通过“7”的查找功能找到的发票信息,并对起始号码进行了加亮显示; C、分页显示时,在各页间浏览的导航按钮; D、显示一共分了几页;
E、在各页间跳转的工具,通过下拉框的选择可直接跳转到该页,而不用通过“3”中的导航按钮逐页浏览,同时这里显示出来的页码就是当前页的页码;
F、通过下拉框的选择可自行定义每页显示多少条发票明细,或者选择不分页;
G、查找功能,通过输入起始发票号码,直接在各页中定位到该发票明细信息,如“2”系统会自动对找到的发票明细信息的起始号码进行加亮显示;可以直接输入发票起始号码的非零部分,系统会自动补零,如下图,可直接输入“267”;注意系统只会找到第一条满足查询条件的发票明细信息,若有两条号码相同,但发票种类不同的发票明细信息,则需要在发票起始号码前加上发票种类,并用半角的“,”分开,如下图,需要输入“2152,0000000267”或“2152,267”以实现精确查找;若找不到满足条件的发票明细信息,系统会自动跳到第一页;
H、这里显示的是所有发票明细的统计信息,注意,这不是该页面的小计信息。
您已完成下列操作吗? 出口退税报表上报(出口企业)□ 已经登陆 □已经初始化完成并且核
对初始化住信息正确无误 对于增值税一般纳税人中有出口业务的“免、抵、退”税企业,还需进行如下图操作,
关键字:出口退税,擎天数据,出口业务, 常见问题: 1、出口退税数据导入错误,进入报表文件导入界面,如下图: 如何修改 2、出口退免税擎天数据导入时出现错误 3、对于出口数据比较大的企业,申报失败,怎么办
点击“浏览”选择需上报的出口退税文件,然后点击“确认”按钮出现下图。
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