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01-02保护客户机密信息和所有权工作检查记录表

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保护客户机密信息和所有权工作检查记录表

对各项保密措施的实施进行监督检查,主持该项工作管理 是□ 否□ 批准借阅保密资料; 是□ 否□ 是□ 否□ 质量负责人 监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题;对监督检查中发现的问题及时向总经理报告; 是□ 否□ 负责维护本程序的有效性。 是□ 否□ 了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求; 是□ 否□ 做好检测报告发送中的保密工作; 是□ 否□ 办公室 认真做好客户的样品接收工作。 是□ 否□ 做好检测报告发送中的保密工作; 是□ 否□ 认真做好客户的样品接收工作。 是□ 否□ 做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作; 是□ 否□ 做好样品保存、发放过程中的保密工作。 是□ 否□ 按照本程序的要求做好文件的编号和保管; 是□ 否□ 档案管理员 对有保密要求的文件和资料实行专柜保存; 是□ 否□ 防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。 是□ 否□ 自觉遵守本公司的保密规定和工作; 是□ 否□ 其他人员 从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密; 是□ 否□ 做好对分包实验室的保密工作。 是□ 否□ 样品管理员 违反保密 规定说明 检查人(质量负责人 □ 监督员 □)签字: 年 月 日

编号:××××× ××××公司

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