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金蝶K3采购管理操作规程要点 - 图文

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K3供应链标准操作规程

—【期末处理】—【期末结账】,进入期末结账界面

(9)系统自动生成一张暂估冲回凭证,通过【凭证管理】—【凭证查询】可以查到此张凭证:

(10)9月收到采购发票时的处理:首先是录入采购发票:点击【供应链】—【采

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K3供应链标准操作规程

购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】,依此路径进入采购发票录入界面,源单类型选择外购入库单,选单号处录入WIN000003,回车后即可带出外购入库单上的相应信息,手工录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核

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K3供应链标准操作规程

(11)外购入库核算:点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】,系统调出采购发票的界面,选择需要核算的发票,点击【核算】按钮

核算成功后,系统会自动生成一张外购入库暂估补差单,点击【供应链】—【存

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K3供应链标准操作规程

货核算】—【出库核算】—【核算单据查询】,过滤条件的【事务类型】下选择【外购入库暂估补差单】,如下图所示;点击【确定】就可以查看这张暂估补差单

暂估补差单的作用在于当实际确认的入库成本与暂估金额不一致时,通过此单调整外购入库成本。它的特点在于外购入库核算之后,系统会根据实际成本与暂估金额的差额自动生成,若实际成本大于暂估成本,则生成一张金额为正的暂估补差单;反之,则生成

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