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2019年度部门预算

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2019

年度部门预算

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目 录 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况 五、机关运行经费安排情况说明 六、支出预算经济分类情况说明 七、政府采购情况 八、国有资产占用情况 九、预算绩效目标 十、空表情况说明

十一、专项转移支付项目情况 十二、名词解释 十三、附表

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一、部门基本情况 (一)部门主要职责

1、负责窗口工作人员的日常管理,对窗口单位的项目审批和证照办理工作进行协调和监督。

2、负责对进驻中心行政服务中心的单位及项目的核定、调整。 3、受理扰乱经济发展环境方面的投诉,配合有关部门进行查处。

4、承办市政府交办的其他事项。 (二)内设机构及下属单位

内设机构:办公室、业务管理科、网络信息科、代办科、督查科

下属单位:无 (三)人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人;在职职工24人,离退休人员1人等。

(四)车辆构成情况 无

二、收入预算说明

2019年收入预算821.14万元,其中:一般公共预算821.14万元(财政拨款821.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、- 3 -

其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算821.14万元,其中:基本支出372.50万元,项目支出448.64万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出748.90 万元、社会保障和就业支出46.24万元、医疗卫生与计划生育支出9.18万元、住房保障支出16.82万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出372.50万元,其中:工资福利支出342.89万元,商品和服务支出26.87万元,个人和家庭补助支出2.7万元;项目支出448.64万元。

(三)主要项目: 1、会议系统建设费52万元

新建服务大厅,为完善服务功能建设的会议,日常做市民大讲堂、业务培训、业务培训、简约签字并联审批会商等功能,需要会议系统。

2、申请服务大厅电费126.64万元

新大厅已进驻,按照机关事务局电费分摊要求,计算分摊总建面积2.6万㎡,其中行政服务中心占用面积1.3万㎡,承担电费49.24%(包括日常办公用电、照明用电、空调用电、自助服务区用电及机房监控用电) 四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

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