不合格品通知及处置单
编号: 项目部 分部、分项工程 施工班组 工程名称 施工部位 施工日期 不合格内容(包括缺陷的性质、数量、部位等): 质检员: 年 月 日 不合格品评审、评审人员: 评审结论: 年 月 日 纠正: 纠正实施及验证: 实施日期: 年 月 日 验证人: 验证日期: 年 月 日 评价采取纠正措施的需求: 评审人员: 日期: 年 月 日 备注:
纠正措施控制程序 QEO/BY—B01—05—2007
八冶集团第一建设公司××项目部
年 月 日
记 录 清 单
管理要素:8.5.2 序号 1 2 记录名称 纠正措施实施纪录 内部沟通记录 记录编号 份数 备注
纠 正 措 施 实 施 记 录
编号: 纠正措施名称 实施单位(部门) 不合格事实描述: 负责人 提出人: 日期: 原因分析: 分析人: 日期: 纠正措施需求评价: 评价人: 日期: 纠正措施: 实施责任人: 实施时间: 批准: 日期: 实施及验证: 实施人员: 实施日期: 验证人: 日期: 备注:
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