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iso14000内审检查表

来源:用户分享 时间:2025/5/20 11:48:13 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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⑨法规和其他要求符合性状况如何? ⑩需要改进和加强的领域是什么?

受审核部门: 审核准则:ISO14001 、体系文件、适用法律法规 编制人/日期: 批准人/日期: 审核 文件查阅 现场检查 审核日期: 是否适用 参考文件 提问 员: 检查方法 检查结果记录 ISO 14001 条款 检查内容 4.6 管理评审 ◆管理评审的输出是否完整并形成文件? ◆有无评审记录和形成的其他文件?◆“管理评审报告”中有无环境管理体系适宜 性、充分性和有效性的结论? ◆是否提出了需要加以修正的方针、目标、指 √ √ √

◆管理评审的后续管理 √ 标和环境管理体系的其他要素? ◆有无不符合, 是否提出了纠正要求? ◆评审的后续工件进展如何? ◆对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪 证,验证的结果是否记录并上报给最高管理者? √ √ √ 注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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