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公司业务招待费管理规定

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等情况,选择确定招待定点单位,并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后,可预存部分招待就餐费用,但须按月结帐,不得跨月累积。无特殊情况不得现金结帐。接待当日用餐后,由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字(说明原因和主要参加人员),接待人应及时通知综合办结账。

3、在各指定饭店的预付款,不作为业务招待费的报销凭证,须持招待就餐后的发票方可报销。

4、公司内部食堂接待客人就餐,坚持按月结账报销制度,严禁食堂收取现金结算饭款,防止违法违纪现象发生。

六、本规定如有与过去通知或制度不符的,一律以本规定为准。

七、本规定自公布之日起执行。 附件:1、《公司业务招待费报销审批单》 2、《公司内部招待就餐审批单》

二〇一三年十二月三日

附件1:

公司业务招待费报销审批单

年 月 日 招待部门 (或个人) 被招待单位 招待事由 用餐/住宿 标 准 用餐/住宿次 数 ¥: 用餐/住宿地 点 招待经办人 来客人数 主 陪 人 陪客人数 餐/住宿费用合计大写 部门申请意见: 综合办主任审核: 综合办统计: 公司领导签批: 附件2:

公司内部招待就餐审批单

年 月 日 接待部门 人 次 消费金额 部门申请意见 综合办统计 经 办 人 用餐标准 人民币大写: ¥: 综合办主任审核 公司领导签批

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