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应收账款(SAP AR)操作手册 - 图文

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设置好付款条件后,基本一个简单的客户主数据就已经创建完成,点击保存。

1.2 更改:

FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改:

在栏内输入客户的编码,点击进行数据的修改。

1.3 显示:

FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示:

46 页 第 5 页 共

在栏内输入客户编码和公司代码,点击显示客户主数据。

1.4 冻结

FD05 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 ->冻结/解冻:

填写需要冻结的客户和公司代码,回车:

勾上冻结即可。 1.5 删除

46 页 第 6 页 共

FD06 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 ->设置删除标识符:

填写需要冻结的客户和公司代码,回车:

2. 客户账户查询: 2.1 应收账款余额查询:

FD10N - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 帐户 -> 显示余额:

双击:

46 页 第 7 页 共

执行结果如下:

可看出客户KH001的应收账款情况:借贷方发生额都是1000,目前无余额,已清帐。要查

46 页 第 8 页 共

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