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SAP物料管理(MM)

来源:用户分享 时间:2025/6/1 7:37:40 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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优化采购流程和供应链管道

R/3系统的物料管理应用模块不仅包含了用于简化需求计划、采购、存货管理、货仓管理及发票校验这些业务流程所必需的所有功能,而且对标准工作程序进行了高度自动化。所有的物料管理应用模块功能都相互紧密集成并与R/3的其他功能也整合在一起。这意味着物料管理的用户和其他供应链及财务管理的用户总能得到最新的信息。系统能为你做所有的常规的工作,你可省下时间去做更重要的事情。

节省采购时间和成本

以消耗为基础的物料资源计划根据再订购水平或预测数据可以提出最新的请购建议。其他供应链应用模块,如销售和分销、设备维护、生产计划或项目系统也能要求通过外部来采购物料或服务。个别部门还可手工输入请购单。

系统把这些请购单传递给采购模块,将他们转换成采购订单。采购员们可以任意应用各种高级工具,从特殊的采购主数据维护和询价请求到报价及大纲协议。例如,你可以在采购过程中自动比较价格,将供应商的选择自动化或自动输入采购订单。供应商评估功能可以按照你所设定的选择条件找出你最满意的供应商。你也可以在采购文档被进一步处理之前对他们选择应用下达和批准程序。采购活动可由被授权职员利用电子签名批准。你可以将采购订单或预测交货日程表通过硬拷贝或电子手段(如EDI)发给供应商。采购订单历史可以帮助你监控订单的状态并跟踪已收到的交货或发票。 一、R/3物料管理系统主要特征及模型

物料管理模块覆盖了一个集成的供应链中(物料需求计划,采购,库存和库房管理)所有的有关物料管理的任务。

采购为计划提供重要的交货情况和市场供应情况,并且控制采购物料从请购到收货、检验、入库的详细流程,当货物接收时,相关的采购单进行自动检查。通过对供应商的谈判和报价的管理和比较,对价格实行控制,以取得最佳的效益,对供应商和采购部门的绩效评估可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方,同时采购应和应付帐款、收货和成本核算部门之间建立有意义的信息通讯,以保证企业的某一环节所提供的信息能在其它所有有关的环节中反映出来。通过建立和维护采购订单方式,来实现采购合同跟踪,安排供应商交货进度和评价采

购活动绩效等需求目标。从而,提高采购活动的效率,降低采购成本。 库存管理系统负责现有库存的管理,直到他们被消耗。其基本目标就是要能帮助企业维护准确的库存数。它应能支持各种物品库存状况、库存变化历史以及发展趋势的联机查询,并能从多层次去查看库存状况。此外,该管理系统能提供基本的库存分析报告,帮助评价库存管理的绩效。

库房管理系统保证了库房商品最优的库存吞吐量。不同的盘库方法都可用于库存的清点,范围可以从样品库存到连续库存。 一、 该系统具备的主要功能: *产生物料需求计划 *采购申请及维护 *货物的移动 *发票校对 *库存管理 *库房管理 *库房结构定义 *库房转移处理 *库房级的库存支持 *供应商评价 *与应用相关的分类 *采购信息系统维护

下面分别简要阐述各模块功能的实施: 1、采购

SAPR/3物料管理系统提供了强大和完善的采购模块功能,实现从确定采购需求,选择供应商,下采购订单,采购订单的跟踪及催货,收货及发票校对,付款等一系列涉及整个采购周期的所有活动。

在物料管理系统中,可以为库存进行采购,也可以为直接消耗进行采购.同时可以选择不同的采购形式,MM(物料管理)模块支持三种基本采购形式: 1) 使用一次性采购订单

2)使用具有后续发出核准订单的长期合同

3) 使用长期计划协议和供货计划表

你可以在系统中建立和维护与采购有关的物料和供应商数据,从而加强对采购的控制及优化系统中的采购程序。

这些主数据包括物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源清单及配额的分配。

物料主数据包括了企业向外采购或内部生产的物料的详细信息。计量单位和物料描述是存储在物料主记录中的数据的实例。SAP后勤部分的其它模块也可以访问物料数据。

供应商主数据是关于外部供应商的信息。典型的内容有:供应商名称,供应商使用的货币和供应商编号(存储在SAP系统中作为帐户编号)。

采购信息记录记录建立了物料和供应商之间的联系,因而方便了选择报价的处理。例如,信息记录给出了用于从供应商订货的计量单位,并标注在一段时间内影响物料的供应商价格方面的变化。

货源清单规定了物料可能的供应来源。显示了可以从某一给定的供应商处订货物料的时间段。

配额分配是根据配额,规定在一定期间内物料总需求在特定的供应商之间如何进行分配.根据配额分配主数据的设定,系统可以自动完成采购任务在不同供应商之间的分配,从而简化手工分配任务。

此外,物料管理系统中的采购功能可以实现不同的采购需求方式,包括外协件的采购,寄存货物的采购,转厂的采购等,还可以实现电子化的采购审批程序,代替传统的手工化纸张审批程序,节省人力,物力及财力。

你也可以通过报价单申请及报价单的录入来完成询价及报价的全过程。 2、发票校对

发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计,成本控制和资产管理部分的连接。

系统自动校验通过硬拷贝货EDI方式收到的发票,如果你参照采购订单输入供应商发票的话,系统会自动生成它所期望收到的发票,如果出现了不允许的差异,比如交货期、交货数量或协定的价格,那么这张发票会自动封锁而不能付款。

估计收货结算(ERS)功能可使你完全不需要供应商发票,根据采购订单的

收货入帐记录,系统会周期性的自动生成发票。

发票校验软件还提供一种比标准程序快的多的特殊方法输入供应商发票。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务:

1)它完成物料采购的全过程-物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货,并以收到发票而结束。

2)它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费,其它花费,过程费用,等等)。

3)它允许处理贷项凭证,既可以是发票的取消,也可以是打折扣。

发票校验不是对支付进行处理,也不是对发票进行分析.这些需要处理的信息被传递到其它部门。 发票校验的任务包括:: 1)输入接受到的发票和贷项凭证 2)检查发票的内容,价格和计算的准确性 3)执行一个发票的帐目记帐

4)更新SAP系统内的一些数据,例如,未结算项目和物料价格 5)检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票 SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行。 3、供应商评价

供应商评估功能能尽量优化采购操作,能简化选择货源过程、不断跟踪和考察现有的供应关系。

使用R/3供应商评估系统能保证更大的客观性,因为所有供货商以同一标准评估并由系统评分,尽量减少个人的主观印象影响。 评分系统:

分值为1到100分。供货商的表现用4个主要标准度量

全面的评分使采购人员了解供货商的表现并给供货商一个全面评价。 主要评估标准

标准系统中的主要评估标准为:价格、质量、交货、服务

如果需要,最多可以定义99个评估标准。用户可以平衡每个标准在综合评估中的影响。

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