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SAP操作手册_FICO_销售开票、收款、票据处理流程

来源:用户分享 时间:2025/12/8 7:09:46 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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2)双击或者回车后进入下一屏。在此界面,先选择导入文件的路径,然后点击“执行”按钮,“测试运行”视情况选择。

3)点击“执行”进入下一屏,提示框如下。

点击“允许”按钮,导入成功。

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表示已将开好的票的信息回传到SAP系统。

3.2.3 查看导入发票 (GT_IVL)

1)进入路径:SAP菜单→会计核算→财务会计→应收账款→定期处理→国家特定功能→中国→中国金税→金税发票清单 或直接输入事务码:GT_IVL。

2)双击或者回车后进入下一屏。输入相应条件后点击“执行”按钮。

3)执行后进入下图,从金税系统导入的信息其实就是为了补充下面两个字段。而且当导入有问题,还可以在此界面手工补录这两个字段。

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3.3 发票凭证过账(VF02)

1)SAP 路径:SAP菜单→后勤→销售与分销→装运和运输→出具发票→开票凭证→更改 或直接输入事务码:VF02。

回车或双击后,进入如下界面:

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2)检查数据是否无误后点击“批准至会计

”按钮,提示

3)过账完成后,可以查看会计凭证,如下图。

4)双击上图中的“1000000043 会计凭证”,查看生成的会计凭证。

注:取消开票凭证也是在这里过账。

3.4 取消发票(VF11)

1)进入路径:SAP菜单→后勤→销售与分销→开票→开票凭证→取消 或直接输入事务码:VF11。

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双击或者回车后进入下一屏。

2)输入要取消的开票凭证号,点击上方的保存按钮,提示

注:取消开票凭证不需要批准至会计,直接生成总账凭证。但是总有例外,在实际使用中偶尔会有没自动生成会计凭证的情况,这时需要到VF02去手动过账。还有,发票凭证没有删除的概念,未过账的发票凭证也是取消操作。

4.销售收款业务处理流程

4.1 创建收款单(ZFI003)

1)SAP 路径:SAP菜单→南方泵业自开发项→FICO模块→收款单创建 或直接输入事务码:ZFI003。

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