危废会议内容提要
省厅危废专项检查文件中要点 一、危废产生单位检查内容
1、依照环评及“三同时”验收资料等核实企业近两年危废实际产生量及种类。 2、实际转移情况与危废转移网上申报数据核对。
3、危险废物管理计划、贮存场所、包装物标识、转移联单和应急预案制定情况检查。 主要看是否制定危废管理计划、贮存场所堆放分类情况、“三防”落实情况及排污口标志牌情况、各类物品包装物的标识、转移联单填写规范情况(有无缺失、漏项、缺项、混填等)、是否制定危废应急预案。
4、排查危废贮存场所、危废处置及利用设施的环境隐患,以及是否建有档案台账。 二、危废经营(处置、利用)单位检查内容
1、检查规范化整治工作及国家相关法律法规落实情况。(例如:《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《医疗废物管理条例》、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物经营单位编制应急预案指南》等法律法规)。 重点查经营许可证(审批经营活动种类及数量、有效期)、危废管理计划、转移联单规范填报情况、分类贮存、规范标识情况、经营记录台账、应急预案执行情况及污染设施运行和污染物排放情况。主要查超范围、超能力处置和无证经营等行为。
2、检查经营单位是否按照接收危险废物的产生单位落实“一厂一档” 情况。
管理要求:
1、 现场检查要点:
重点查看各企业危废贮存场所“三防”落实情况、分类堆放情况、排污口标志牌是否规范。 2、资料查看要点:
重点查看环评审批及验收资料危废种类及数量,与危废转移申请表审批种类及数量对比。着重查看转移联单台账资料和企业转移台账记录表。查看是否有数量及种类出入,联单是否填写规范(混项、漏项、缺项等)。 3、其他要点:
应急能力建设情况:是否编制规范的应急预案,是否落实各项应急制定,是否落实各制度中的岗位职责、物质保障和设施保障。
防止污染设施运行情况:设施是否正常运行及污染物排放是否达标情况。
关于危险废物专项检查填表要求
该表作为危险废弃物产生单位和经营企业自查之用,请各有关单位根据表中要求,认真
填写,环境监察部门将根据此次填报情况具体进行现场检查核对,如发现填报内容与实际情况不符且违法国家有关法律法规的,将依据相关法律法规予以处理,请有关填表单位认真对待,如实填写。现将表中有关内容的填写要求作如下说明(以下说明内容以表二为例,表一参照执行):
1、 2、 3、 4、 5、 6、
表中“危废类别”中填写内容按照《国家危险废物名录》的要求写清楚具体
危险废物的名称,并注明危废类别,如:医疗废物(HW01); 表中“危废代码”填写方法按照《国家危险废物名录》的要求填写,如,851-001-01;
表中“申报量”是指危险废物向环保部门的申报量(以转移申请表或网上申报为准);
表中“实际处置量”是以填报单位的年实际委托处理量,一般以危险废物转移申请表核准量为准;经营单位填写实际处置量; 表中“处置单位”和“运输单位”,必须填写实际处理和运输单位,一般以转移联单中填写的内容为准;
表中“1”的“三防”措施落实情况是指,危废堆放场所是否采取“放流失、防扬散、防渗漏”措施,如有某一项未落实到位,均填写“否”; “标识”情况是指堆放场所是否落实环保部核准的标准危废堆放标志牌,如有特殊情况,在后面其他中写明原因;
7、
表中“2”的“经营管理制度和危废管理计划”是指在企业环保管理制度中明确具体的处置规划,根据上年度实际产生量,在下年度处置计划中明确处置量、处置单位和处置内容等的制度;
表中“4”的“分类堆放并规范标识”是指堆放场所内各种废弃物落实分类堆放,并分别设置标识;
表中“6”的“变化分析情况”是指根据月处置情况所做的分析报告,确保全年处置总量不超标,合理分配处置量;
表中“8”的“一厂一档”是指,经营单位将所接收的危废产生单位的处理记录、联单和委托合同等的整理材料;
表中“9”的“资格情况”是指经营和操作人员是否具备有关单位核准的上岗资质证等;
表中“10”的“规范化验收”是指各级环保部门组织的专项检查中发现存在不符合法律法规要求的,是否已整改到位,是否通过检查部门的验收; 表中“11”的“达标排放”是指该企业排放的废水、废气、噪声和废渣等是否按国家要求处理到位,是否存在超标排放的情况,以环保监察部门核实的超标情况为准;
14、 15、
表中“13”的“超范围或超能力”是指实际处置量和种类等超过危险废物经营许可证核准内容。
表中“3”的“应急措施和预案”是指环评中要求的应急措施是否到位,是否按照《江苏省环境应急预案编制导则》编制环境应急预案。
8、 9、 10、 11、 12、 13、
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