公用经费支出预算(包括本单位及二级单位预算)173.09万元包括福利费18.92万元,占10.93%;其他交通费用25.32万元,占14.63%;办公费104.65万元,60.46%;公务用车运行维护费24.2万元,13.98%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
本部门2019年一般公共预算“三公”经费预算为29.2万元(其中区机关事务管理中心“三公”经费预算为公务用车运行维护费7.2万元),较2018年“三公”经费预算35万元减少5.8万元,主要是按照中央八项规定进一步压缩“三公”经费支出,规范公务用车审批等制度,具体如下:
1.因公出国(境)费预算0万元,该项费用由财政实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
2.公务接待费预算5万元,较2018年无变化,占本部门2019年一般公共预算支出比重0.47%。
3.公务用车运行维护费预算24.2万元,较2018年减少5.8万元,减幅19.33%。其中区政府办减少3万元,减幅15%;区机关事务管理中心减少2.8万元,减幅28%。主要是按照中央八项规定进一步压缩“三公”经费支出,规范公务用车审批等制度。2019年单位公务用车保有量为17辆,其中区政府办10辆、区机关事务管理中心7辆。
4.公务用车购置费预算0万元,该项费用由财政实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支;
(八)政府性基金预算支出情况 本部门2019年无政府性基金预算支出。 四、其他重要事项说明 (一) 机关运行经费
2019年区政府办本级及所属区机关事务管理中心(事业单位)的的机关运行经费财政拨款预算173.09万元,比 2018年预算163.56万元增加9.53万元,增幅5.83%。
(二) 政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算安排。 (三) 国有资产占有使用情况
本部门共有车辆17辆,均为一般公务用车,其中区政府办10辆、区机关事务管理中心7辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。
(四) 重点项目支出安排及绩效目标情况
部门重点项目预算绩效目标情况表
序号 项目名称 2019预算数(万元) 绩效目标 1.租赁大中型客车,保障领导接待调研、集中出行的大型活动、家住较远的干部职工上下班交通车;2.机关公车改革保障平台机要应急、中短途出差、下1 车辆平台工作经费 400 乡以及参改部门用于行政执法时部门保留车辆不足的情况下提供保障;3.机关公车改革后保留车辆平台网络信息化系统配套建设。 1.租赁办公用房,保障区属各部门正常办公;2.保障全区集中办公区域水电气 机关后勤服务经2 费 8000 办公区域通过招投标方式购买物业管理服务;4.对全区集中办公区域的办公用房、设施设备等进行维护维修。 1.保障全区集中办公区域干部职工正3 机关食堂经费 500 常用餐;2.保障全区大型会议、区内各单位在举办的培训班培训人员的用餐。 保障本单位派遣制人员工资及绩效奖4 派遣人员经费 364.8 金按时按标准发放。 的正常运行及合理使用;3.为全区集中(五)国有资本经营预算 本部门无国有资本经营预算拨款。 五、专有名词解释
(一)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设
置项级科目的其他项目支出。
(四)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。
(五)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
(六)一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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