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整理表
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2020年度
中共五莲县委宣传部
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况 二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支预算总表(功能科目) 二、收入预算总表 三、支出预算总表
四、支出预算总表(政府预算支出经济分类) 五、财政拨款收支预算总表 六、一般公共预算支出表 七、一般公共预算基本支出表 八、政府性基金支出预算表 九、政府采购预算表 十、三公预算表
第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明
一、2020年部门预算情况说明 二、重要事项说明 1、机关运行经费支出情况 2、政府采购支出情况说明 3、国有资产占用情况说明
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
部门预算公开情况 部门主要职责及部门预算单位构成 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 预算收支增减变化情况说明 机关运行经费安排情况说明 政府采购安排情况说明 对专业性较强的名词进行解释 国有资产占用情况说明 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 完整 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收入支出预算总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 政府性基金预算支出表 政府采购预算表 一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目(科目详见政府收支分类科目表) 一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 细化 “三公”经费 备注 汇总并分单位明细 请细化到项级,如:行政运行 请细化到款级,如:办公费 “三公”经费增减变化原因等说明信息 “三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 “公务用车购置和运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费” 及时 公开时间 2月18日前公开 预算批复日为2020年1月29日,请在批准后20日内公开,不是20个工作日 形式 在规定的统一公开平台上长期公开。建立预预算统计制度,单位在公开后10日内将有关网址或照片等影像资料报财政局归口业务科室。
第一部分
部门概况
一、主要职能及机构设置情况 (一)主要职能
1.贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策,落实省委、市委、县委有关部署要求。研究拟定全县宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。协调县直宣传文化单位之间的工作,指导各乡镇(街道)党(工)委宣传思想文化工作。
2.统筹协调全县意识形态工作,贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排,落实省委、市委、县委有关工作要求,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合县委巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
4.组织指导全县理论研究、理论教育和理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全县哲学社会科学工作。
5.规划、部署全县涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全县公民思想道德建设工作。配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
6.分析研判和引导社会舆论,指导协调县直新闻单位工作,组织开展全县重大新闻宣传报道活动,组织突发公共事件应急新闻工作。
7.统筹协调全县对外宣传工作,指导对外文化交流工作,
协调推动五莲文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。
8.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县新媒体的建设与管理。组织拟订全县网络安全和信息化发展规划、政策和重大措施,协调全县网络安全和信息化法治、标准建设。指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。负责互联网新闻信息服务管理,统筹协调互联网宣传和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全。负责指导协调全县网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理,负责重大突发事件网上舆情调控工作。依法承担全县网络新闻业务和其他具有新闻舆论以及社会动员功能的互联网应用的日常监管工作。指导拟订全县网络安全战略规划,统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。指导推进全县信息化工作,协调解决信息化发展中的重大问题。负责全县电子政务网络建设的总体规划和协调工作,指导全县电子政务建设,统筹协调政务网络的管理。指导、检查、推动各乡镇(街道)和有关部门单位的网络意识形态、网络安全和信息化工作。
9.指导拟订全县新闻出版的管理政策并督促落实,指导协调全县新闻出版和电影事业、产业发展。指导协调全县“扫黄打非”工作。指导县内报刊出版单位和记者站监管工作。
10统筹指导全县文化艺术工作,组织协调全县精神文化产品的创作和生产,组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动全县群众文化建设。
11.统筹指导全县精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动,交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全县乡村文化振兴、新时代文明实践中
心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。
12.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
13.负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
14.对县委网信办互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导县文化和旅游局、五莲广播电视台。受县委委托,代管县文联。
15.完成县委交办的其他任务。 16.与县工业和信息化局的职责分工。
关于信息化工作。县委网信办负责指导推进全县信息化工作,组织拟订全县信息化发展规划、政策和重大措施,指导、检查、推动全县有关部门单位信息化工作,协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题,负责指导协调全县信息安全整体工作。县工业和信息化局负责规划指导全县大数据工作,推动数据资源共享开放和开发利用,促进政用、民用、商用大数据融合发展,负责全县大数据安全保障工作。
关于电子政务工作。县委网信办负责全县电子政务网络建设的总体规划和协调工作,指导全县电子政务建设,统筹协调政务网络管理。县工业和信息化局负责研究提出全县电子政务发展规划,配合县委办公室推进全县电子政务内网建设和管理工作。
(二)机构设置情况
县委宣传部为正科级单位,核定行政编制15人(含行政工勤2人),事业编制14人,现实有工作人员共24人。
部机关下设5个科室,分别为办公室、理论和意识形态科、新闻科、文艺文化科、宣传和文明建设科。加挂五莲县人民政府新闻办公室、五莲县精神文明建设委员会办公室、
五莲县互联网信息办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部,设县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科,县信息中心为正科级事业单位,隶属于县委宣传部。
二、部门预算单位构成
县委宣传部纳入本部门预算编制范围的预算单位共 1个,为部机关本身,无二级和下属预算单位。
第二部分
2020年部门预算表
01表
收支预算总表
单位:万元 收入 项目 一、财政拨款(补助) 一般公共预算 经费拨款(补助) 上级转移支付 政府性基金预算 政府性基金收入 上级转移支付 国有资本经营预算 国有资本经营预算收入 上级转移支付 教育收费 医疗收费 其他财政专户管理的非税收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本年收入合计 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 一般公共预算结余 2020年预算 453.88 453.88 453.88 453.88 项目 例:一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 支出 2020年预算 453.88 453.88 453.88 453.88 二、财政专户管理的非税收入 政府性基金结余 财政专户管理资金结余 收入总计 453.88 支出总计 453.88 02表
收入预算总表
单位:万元 财政拨款(补助) 单位代码 一般公共预算 合计 经费拨款(补助) 上级转移支付 政府性基金预算 政府性基金收入 上级转移支付 未纳入预算管理的非税收入 事业其他单国有资本经营预算 财政位教医专户经合育疗国有资管理营计 收收本经营上级转的非收费 费 预算收移支付 税收入 入 入 附上属其级单他补位收助上入 收缴入 收入 上年结转 用事业基金弥补收支差额 单位名称 总计 合计 公共预算专项结余 政府性基金结余 财政专户资金结余 中共五莲382 县委宣传部 453453453..88 .88 88 03表
支出预算总表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 类 ** 款 项 ** ** ** 382 ** 中共五莲县委宣传部 1 453.88 2 453.88 总 计 合计 基本支出 工资福利支出 3 273.21 对个人和家庭的补助支出 4 商品和服务支出 5 18.55 对付属项目事业单位上缴上结转单位补支出 经营支出 级支出 下年 助支出 6 162.12 7 8 9 10 201 33 01
03-1表
支出预算总表(政府预算支出经济分类)
单位:万元 单位机关工单位名称总 计 资福利代码 (科支出 目) ** ** 1 2 中共五莲382 县委宣传部 对事业机关商机关资机关资单位经品和服本性支本性支常性补务支出 出(一) 出(二) 助 3 4 5 6 对事业单位资本性补助 7 对企业补助 8 对企业资本性支出 9 对个人对社会债务利债务转移和家庭保障基息及费还本性支的补助 金补助 用支出 支出 出 10 11 12 13 14 预备费其他及预留 支出 15 16 453.88 273.21 18.55 162.12 04表
财政拨款收支预算总表
单位:万元 收入 项目 财政拨款(补助) 一般公共预算 经费拨款(补助) 上级转移支付 政府性基金预算 政府性基金收入 上级转移支付 国有资本经营预算 2020年预算 453.88 453.88 453.88 项目 例:一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 …… 本年支出合计 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 支出总计 支出 2020年预算 453.88 453.88 453.88 453.88 453.88 国有资本经营预算收入 上级转移支付 本年收入合计 上年结转 一般公共预算结余 政府性基金结余 收入总计
453.88 453.88 05表
一般公共预算支出预算表
单位:万元 科目编码 单位代码 类 ** 201 款 ** 33 项 ** 01 ** 382 ** 中共五莲县委宣传部 1 453.88 科目名称 总 计 小计 2 453.88 基本支出 工资福利支出 3 273.21 对个人和家庭的补助支出 4 商品和服务支出 5 18.55 项目支出 6 162.12 06表
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元 项 目 1 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 273.21 85.91 35.74 36.81 26.5 11.59 3.21 25.94 47.51 180.67 8.16 2018年预算 2 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 合 计
162.12 10.39 453.88 07表
政府性基金支出预算表
单位:万元 科目编码 类 ** 无 款 ** 项 ** 单位代码 ** 基本支出 单位名称(科目) 总 计 合 计 ** 1 2 工资福利支出 3 对个人和家庭补助支出 4 商品服务支出 5 项目支出 6 说明:县委宣传部无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。08表
政府采购预算表
单位:万元 资金来源 功能科目 单位编码 类 款 项 单位名称 (科目) 总计 财政拨款(补助) 一般公共预算 3 6.73 政府性基金预算 4 国有资本经营预算 5 财政专户管理资金 6 事业单位经营收入 7 其他收入 8 上级补助收入 附属单位上缴收入 10 用事业基金弥补收支差额 11 上年结转 一般政府公共性基预算金结结余 余 13 14 财政其他专户资金管理来源 资金结余 15 16 合计 小计 ** ** ** ** ** 1 6.73 2 6.73 9 12 201 33 01 382 中共五莲县委宣传部 附表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
公务用车购置及运行维护费 总计 因公出国(境)经费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 5 0 0 0 0 5 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第三部分
2020年政府预算情况
重要事项说明
一、2020年部门预算情况说明 (一)收入支出预算总体情况
2020年收入总计453.88万元(其中本年收入453.88万元),包括:财政拨款收入453.88万元。
2020年支出总计453.88万元(其中本年收入453.88万元),包括:财政拨款收入453.88万元。
(二)财政拨款收入支出预算总体情况
2020年财政拨款收入预算总计453.88万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入453.88万元。
2020年财政拨款支出预算总计453.88万元,支出具体情况如下:
1.工资福利支出273.21万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、取暖费、物业补贴等支出。
2.商品和服务支出18.55万元,主要用于办公费、印刷费、
电话费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费等支出。
3.专项业务费支出126.12万元,主要用于党报党刊订阅、县委中心组学习、媒体记者接待、日照日报区域五莲版、莲山大讲堂、山东手机报专刊订阅、与上级媒体战略合作等经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算453.88万元,比上年预算数或减少74.97万元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出273.21万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、取暖费、物业补贴等支出。比上年预算减少20.38万元,主要原因是有人员调出,工资支出减少。
2.商品和服务支出18.55万元,主要用于办公费、印刷费、电话费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费等支出,比上年预算减少5.09万元,主要原因是贯彻执行中央八项规定,厉行节约,作风建设显著。
3.专项业务费支出162.12万元,主要用于党报党刊订阅、县委中心组学习、媒体记者接待、日照日报区域五莲版、莲山大讲堂、山东手机报专刊订阅、与上级媒体战略合作等经费支出。比上年预算减少49.5万元,主要原因是《今日五莲》报纸和“今日五莲”微信平台移交给相融媒体中心,印刷及运行经费相应减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算453.88万元,包括人员经费和公用经费453.88,支出具体情况如下:
人员经费273.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
专项业务费支出162.12万元,主要用于县委中心组学习、媒体记者接待、日照日报区域五莲版、莲山大讲堂、山东手机报专刊订阅、与上级媒体战略合作等经费支出。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年度纳入运行经费支出18.55万元,包括商品和服务支出18.55万元,比2019年预算减少5.09万元。主要原因是贯彻执行中央八项规定,厉行节约,作风建设显著。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设
备购置、其他商品和服务支出。
(二)政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购预算6.73万元,其中:政府采购货物金额6.73万元。
(三)国有资产占用情况说明。
机要通信用车已于2019年移交县公务用车平台,无占用国有资产情况。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费5万元。
2020年“三公”经费预算比2019年预算数减少6.9万元,主要原因是贯彻执行中央八项规定厉行节约,作风建设显著。其中:因公出国(境)费减少0万元,公务用车购置及运行费减少6.9万元;公务接待费减少0.1万元,主要原因是机要通信用车已于2019年移交县公务用车平台,压减公务接待支出,贯彻执行中央八项规定厉行节约。
2、 “三公”经费支出相关情况说明(一般公共预算拨款) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2020年一般公共预算安排0个出国(境)团组,0人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:公务用车购置0辆车,车辆购置费预算0万元; 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆,公务用车运行维护费预算0万元.
公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待各级检查指导、参观学习、调研调查、业务交流等,预计接待115批次,490人次。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
十七、一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、其他宣传事务(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
整理丨尼克
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