注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字—在流程中指过程活动
流程名称 不合格品控制流程图 涉及部门 文件编号: 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 责任部门 品质部、仓管部 编制 审核
1.来料不良品控制流程图: IQC
IQC验货单(红)让步接收 异常处理 来料不良品 IQC检验报告 品质主管审核 轻微缺陷 与生产、采购、工程商讨 参照质量纠正及预防措施控制流程图 重缺陷 IQC 仓库 IQC验货单(红)拒收 隔离待退区 拒收 特采 IQC验货单(红)让步接收 备注:挑选使用 直接使用 挑选使用 生产车间 采购部 仓库 退货 入仓 可使用品 不合格品 退仓单 IQC检验报告 2.制造不良品控制: 抽检超标品 制程不良品 标识隔离 验货不合格品 参照质量纠正及预防措施控制流程图 异常处理 品质部 品质部 不合格品标识牌 责任部门 进仓单 工程部 确定处理办法 返修 质量反馈通知单 备注: 注1:斜体加方框字—在降级作他用 特采 流程中指责任部门或人员。 注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字—在流程中参照《装配制程质量控制流程图》执行质量控制 挑选 品质部批示、总经理审核 责任部门申请 指过程活动 入仓 不合格品 OK 第1页共1页 NO
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