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《会计学》课程实验资料(手工实验)

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《会计学》课程实验资料(手工实验)

一、 实验目的

通过制造业企业主要经济业务的模拟实验,掌握资金筹集、材料采购、生产费用归集与分配、销售产品、利润形成及分配等业务的核算方法,通过填制原始凭证、记账凭证、登记账簿并编制会计报表,增强会计实务的实践操作能力。

二、实验要求

1、根据资料开设总分类账户和有关明细分类(序时)账户(包括:库存现金和银行存款日记账;原材料、应收账款、应付账款、生产成本等明细分类账户)并计入期初余额。

2、根据资料填制自制原始凭证,根据审核无误原始凭证编制记账凭证。 3、根据记账凭证编制科目汇总表。

4、根据记账凭证登记有关明细账,根据科目汇总表登记总分类账户。 5、计算各账户本期发生额及余额,进行月末对账和结账。

6、在账账相符的基础上,编制资产负债表和利润表。 7、会计档案整理,将会计凭证与账簿装订成册。

(附:本实验需记账凭证35张,科目汇总表1张,总分类账15张,库存现金日记账1张,银行存款日记账1张,三栏式明细账4张,多栏式明细账2张,数量金额式明细账2张,资产负债表和利润表各1张) 三、实验资料

(一) 红星工厂纳税人登记号:123456789,开户银行:基本存款账户,工商银

行,账号:244—778,地址:红星路518号;

长江公司纳税人登记号为: 465789003,开户银行:基本存款账户,交通银行,账号:336699,地址:长江路18 号;

黄河公司纳税人登记号:696778509,开户银行:基本存款账户,建设银行,账:123456,地址:人民路108号。

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(二) 红星工厂2009年3月初有关总分类账户,部分明细分类账户余额如下: 1、 总分类账户余额 账户名称 库存现金 银行存款 在途物资 原材料 库存商品 预付账款 应收账款 其他应收款 长期股权投资 固定资产 累计折旧 合 计 借方余额 1 000 251 000 40 000 200 000 30 000 10 000 30 000 1 000 30 000 400 000 -100 000 893 000 账户名称 短期借款 应付账款 应交税费 应付职工薪酬 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 合 计 贷方余额 120 000 52 000 3 000 5 000 600 000 12 000 66 000 40 000 -5 000 893 000 2、部分明细分类账户余额:

原材料 -----甲材料5000公斤@20元,计100 000元

-----乙材料8000公斤@10元,计80 000元 -----丙材料4000公斤@5元,计20 000元

应收账款-----黄河公司20 000元 -----长江公司10 000元

应付账款-----东方公司30 000元 ------西北公司22 000元 3、2月份利润表本期金额如下:

项 目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 利润总额 减:所得税费用 净利润

(三)红星工厂3月份发生下列经济业务

金 额 210000 135000 5000 15000 4000 51000 1000 52000 17160 34840 2

1、3月1日,开出现金支票一张,从银行提取现金1000元。(附件1张:支票存根)

中国工商银行 现金支票存根 Ⅻ343443 附加信息 出票日期: 年 月 日 收款人: 金 额: 用 途: 单位主管 会计

2、3月1日,李明出差借支差旅费800元,以现金支付(附件2张:领款单和公出审批单)

红星工厂公出审批单

部门 公出事由 出差日期 预计差旅费 (大写) 部门 审批 年 月 日 出差人 出差地点 年 月 日—— 年 月 日 金额 (小写) 主管领导 审批 第1联 备注:本单一式三联,凭第一联预支借款;凭第二联报销;第三联出差人留存

红 星 工 厂 领 款 凭 证

部门 公出事由 出差日期 预计差旅费 (大写) 部门 审批 领款日期: 年 月 日 出差人 出差地点 年 月 日—— 年 月 日 金额 (小写) 主管领导 审批 第1联 3

3、3月2日,以现金支付办公用品费300元,其中车间办公费100元,行政管理部门办公费200元(附件2张,购买用品发票2张)

浙江温州人本超市有限公司零售发票

税号:330300760159831 发票联 N0:0045315 开票日期2009年3月2日 购货单位名称 红星工厂 品 名 及 规 格 单位 数量 单价 金 额 备注 稿纸 本 20 2.5 50 学院路店 水笔 支 10 5 50 笔记本 本 20 5 100 合计人民币(大写) 贰佰元整 ¥200.00 收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章

浙江温州人本超市有限公司零售发票

税号: 330300760159831 发票联 N0:0045316 开票日期2009年3月2日 购货单位名称 红星工厂 品 名 及 规 格 单位 数量 单价 金 额 备注 毛巾 条 20 5 100 学院 路店 合计人民币(大写) 壹佰元整 ¥100.00 收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章

4、3月3日,上月购入乙材料1000公斤@10元,发票金额10000元,已验收入库(附件1张,收料单)

收 料 单

材料类别: 编号:112803

供货单位:

发票号码: 年 月 日 收料仓库: 材数量 实 际 价 格 材料料规计量编号 名格 单位 应收 实收 单价 发票 运杂费 合计 称 金额 备注 采购员: 检验员: 记账员: 保管员: 4

第二联 发票联 第二联 发票联

5、3月3日,银行通知,长江公司欠款10000元已收到(附件1张:收款 通知 )

委 托 收 款 凭 证(收款凭证) 2 委邮 委托日期:2009年 2 月

收 款 人 委收 金额 26

此联收款人开户银行作收入传

全称 账号 开户 银行 红星公司 244-778 工行 行号 全称 付款人 账号 开户 银行 十 长江公司 336699 交通银行 万 千 百 十 元 角 分 1 0 0 0 0 0 0 人民币 壹万元整 (大写) 发货单 及运单 ¥ 款项 内容 备注 货款 委托收款 凭据名称 附寄单 证张数 上委托收款附有关单证请办理有关收款 科目(收) 对方科目(付) 转账 年 03 月03日 收款人开户行收到日期2009年03月03日

6、 3月4号,向西北公司购入甲材料1000公斤@19.5元,计19

500元,增值税率17%,以转账支票支付(附件2张:转账支票和发票各一张)

中国工商银行 转账支票存根 Ⅻ343442 附加信息 出票日期: 年 月 日 收款人: 金 额: 用 途: 单位主管 会计

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