六、 思考题解答 本实验中,录入客户订单表单时最关键的项目是哪四项?为什么? 答: 1、客户编号:企业记录客户的各种相关信息,实施对客户关系的管理。“客户编号”作为系统里客户信息的索引字段,和客户是一一对应的关系,可以通过它对客户信息进行查询和实时的管理。如果选择错误的客户编号,则记录的订单则是错误的信息,由此则引起后续操作的错误。因此在以订单为驱动生产的企业,订单信息必须保证准确无误。 2、货品信息:输入正确的详细信息以便后续的物料需求计算将以次为依据展开计算。 3、业务员:输入正确的业务人员信息,使企业在分配工作时可以有效进行。 4、预交货日:“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。系统在做需求计划时,特别是在生产计划计算的算法中,采用的是倒推日期的计算方式,即生产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。 3.本实验中,物料需求计划的计算依据是什么?可发放出哪两类计划?采购计划中的哪一项还需要依据市场情况,待实际采购时进行确定? 答:1、依据是:MPS、物料清单和物料可用量。 2、发放两类计划:各个零部件的生产计划和采购件的采购计划。 3、待实际采购确定:采购单价 实验报告
教师评语 教师签名 日期2016.6.15 成绩 学生姓名 学号 班级 分组 项目编号 ERP原理与应用实验2 项目名称 采购与应付管理 实验报告 三、 实验目的 1. 了解企业采购与应付的基本流程。 2. 理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。 3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。 4. 掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。 四、 实验内容与步骤 (要求:针对实验案例的每项工作,完成实验,并分别撰写实验步骤) 1、采购单审核 修改系统时间,登录系统,进入“录入采购单”,进入“进销存管理”系统,进入“采购管理”子系统,打开“录入采购单”,查询、更改、审核采购单,查询已生成的采购单,从系统显示的采购单信息中,选择要更改的采购单,更改采购单的单价,审核采购单,从系统显示的采购单信息中,选择要更改的采购单,更改采购单的单价,审核采购单,退出“录入采购单” 2、录入进货单 修改系统时间,登录系统,. 进入“录入进货单”,进入“进销存管理”系统,进入“采购管理”子系统,打开“录入进货单”,新增进货单,新增供应商“嘉禾”的进货单,选择进货单类型为“JH(进货单)”,选择供应商为“JH 嘉禾”,选择前置单据“采购单 ”,保存进货单,查询进货单,查询已录入的进货单,从系统显示的进货单信息中,选择要查看的进货单,查看订单详细信息,退出“录入进货单” 3、制作应付凭单与付款单 修改系统时间,登录系统,进入“录入应付凭单”,进入“财务管理”系统,进入“应付管理”子系统,打开“录入应付凭单”,新增应付凭单,新增供应商“嘉禾”的应付凭单,选择应付凭单类型为“YF(应付凭单)”,选择供应商为“JH 嘉禾”,选择应付凭单类型为“YF(应付凭单)”,选择供应商为“JH 嘉禾”,添加单身“序号”,选择“来源”类别,选择“来源单别”,保存应付凭单,选择供应商为“YJ 元技”,添加单身“序号”,选择“来源”类别,选择“来源单别”,保存应付凭单 查询应付凭单,查询已录入的应付凭单,从系统显示的应付凭单信息中,选择要查看的应付凭单,退出“录入应付凭单”作业, 新增付款单,打开“录入收款单”,新增供应商“嘉禾”的付款单,选择收款单类型为“FK(付款单)”,选择供应商为“JH 嘉禾”,添加单身“序号”,选择“借/贷”类型为借,选择“借/贷”类别为冲账,选择“来源单别”,换行添加第二行信息,选择“借/贷”类型为贷,选择“借/贷”类别为一般,输入“原币金额”:18000,保存付款单,选择供应商为“YJ 元技”,添加单身“序号”,选择“借/贷”类型为借,选择“借/贷”类别为冲账选择“来源单别”,换行添加第二行信息,选择“借/贷”类型,选择“借/
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